Колеги , моля за помощ!
ЕООД закупи от Германия автомобил от фирма рег. по ДДС. ЕООД също е рег. по ДДС. Автомобила е 4+1. Във фактурата са посочени ДДС номера на ЕООД и VAT № на германската фирма. Имам и превод на фактурата от фирма преводач.
В основанието за неначисляване на ДДС във фактурата на немската фирма е записано - чл.25 а от Закона за данъка върху продажбите.
Помогнете - това ВОП ли е ? Трябва ли да посочвам фактурата и в двата дневника ?
Моля Ви - ще чакам Вашите отговори.
|