И аз се забълтавих.
Ето какво си представих аз : за да си запазим стандартната любима операцийка 411/4532 за ДДС-то :
в момента когато имаме данъчно събитие вече знаем маржа и начисленото ДДС сторнираме
411/703 , както сме я взели за фактурата на клиента със сумата на вече изчисленото дължимо ДДС на маржа.
и после сладко - сладко си правим 411/4532 със ДДС-то , защото ние всъщност си го взимаме от клиента.
Но тогава възниква въпроса как да убедя счетоводния си софтуер фактурата да ми я вкара с нули като стойност в дневника , а път после Протокола за начисляване на ДДС-то.
|